会计分录调整 - 爱问答

(爱问答)

会计分录调整

上月做了笔分录,借:其他应收款-A  1000

                                  其他应收款-B   800

                                  贷:银行存款      1800

这个月发现其实应该是A  B各900.

请问就这100的差额怎么调整(不全部红冲重做)?


1、写说明,并至少经财务负责人签批;

2、将原凭证的原始凭证复印;

3、以上两条做为原始凭证本期做调整分录;

借:其他应收款——A   -100

借:其他应收款——B     100

调整上月分录

借:其他应收款-B 100 贷:其他应收款-A 100

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