一般纳税人税票抵扣问题 - 爱问答

(爱问答)

一般纳税人税票抵扣问题

我司转一般纳税人,给对方公司开6%的销项票,别家公司给我们开16%的进项票,这个抵扣是怎么抵扣的,具体怎么抵扣。

    一般纳税人取得的进项税额,并没有特地要求要与销项税率一致。

    全面营改增以后,纳税人除取得税法规定不予抵扣的进项发票的形,所有进项发票都可以进行认证抵扣。月末计算应缴增值税=销项税额-进项税额,进行计算就可以。

 

   《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令2008年第538号)第九条纳税人购进货物或者应税劳务,取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

第十条下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:

    (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;

   (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;

   (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;

   (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;

   (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用


只要有进项税发票,就可以直接抵扣。

您好,贵公司开票会产生销项税额,收到别家公司开出的增值税专用发票会产生进项税额,进项发票认证后可抵扣相对应的进项税额,月底计算增值税时按销项税额减认证后的进项税额缴纳。希望对您有所帮助,谢谢

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