更新时间:2018-03-16 21:53:38 105次访问
单位年末有一笔专款结余,现在要划拨给另一单位,请问怎么做账??急急急
会计分录为:
借:拔出经费-专款
贷:银行存款
同时登记:
借:结余-专款结余
贷:拔出经费
直接冲减结余就可以。
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