固定资产计提折旧没到期,没残值,已报废,无变卖收入,应该怎么做会计分录 - 爱问答

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固定资产计提折旧没到期,没残值,已报废,无变卖收入,应该怎么做会计分录

固定资产清理分录

1、将原值和折旧转入清理

借:固定资产清理

       累计折旧

贷:固定资产

2、有清理费用的

借:固定资产清理

贷:银行存款

没有清理费用这笔分录不需要做

3、因没有残值,没有变价收入,损失部分结转

借:营业外支出—处置固定资产净损失

贷:固定资产清理      

固定资产和累计折旧结转至固定资产清理

固定资产清理结转到营业外支出

只要报废手续齐全,就可作为报废处理

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