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上月开了红字专用发票,本月报税时,增值税申报表附表二如何填写,

上月开了红字专用发票,本月报税时,增值税申报表附表二21栏: 红字专用发票通知单注明的进项税额 是不是应该由购方做进项税转出。。即,不用填写。

另外,21栏 在什么况下填写。增值税申报表附表二21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的金额是指开具红字发票通知单的金额。
有进项税额转出的时候填写。
若是你是销方,开具红字发票,不需要填写21栏。

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